RSS-linkki
Kokousasiat:https://publish.rautavaara.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://publish.rautavaara.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 38
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
![]() |
Liite 7 | Riskien arviointilomake |
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuodelta 2022
Kunnanhallitus 29.03.2023 § 38
107/00.03.01/2023
Valmistelija hallintojohtaja
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa (hallintosääntö 50 §). Lisäksi hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä niiden toimeenpano-,
seuranta- ja arviointimenettelyt.
Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 75 päättänyt, että sisäisen valvonnan järjestämisen linjauksesta, tavoitteista ja osa-alueista
sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelystä Rautavaaran
kunnassa ja kuntakonsernissa seuraavasti:
- sisäinen valvonta toteutetaan vuosittain osana tilinpäätöstä, jolloin kunnanhallitukselle annetaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta
- erillistä sisäistä tarkastusta (sisäisen tarkastuksen toimikuntaa) ei ole
- riskienhallinnan osalta selonteossa hyödynnetään soveltuvin Kuntaliiton mallilomaketta
- sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa huomioidaan kaikki kunnan
palvelualueet
Hallintopalvelut täydentää Kuntaliiton malliin pohjautuvan riskienhallinnan lomakkeen huomioiden kaikki kunnan palvelualueet. Täydennetty lomake jaetaan kokouksessa.
Esittelijä Kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi liitteenä olevan riskienhallinnan lomakkeen.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |